鋼鐵業(yè)在國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、市場競爭越來越激烈、價格持續(xù)處于低位的艱難形勢下,以深化劃小核算單位為抓手,努力抓好降成本、提質(zhì)量、拓市場、優(yōu)結(jié)構(gòu)等工作;圍繞“兩頭”市場,著力加強(qiáng)信息收集、走勢研判、用戶拓展,搶抓市場機(jī)會;深化學(xué)先進(jìn)活動,狠抓措施和責(zé)任落實(shí),創(chuàng)新經(jīng)營管控思路,深挖內(nèi)部潛力。經(jīng)過努力,各項(xiàng)消耗、費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)一步改善,成本控制取得一定成效,主要消耗指標(biāo)升降相抵后工序成本降低3367萬元,主要原、燃材料采購成本升降相抵后降低18114萬元,噸鋼費(fèi)用下降89.95元。一季度,鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為77.92萬噸、96.06萬噸和93.39萬噸,分別比去年同期增加12.81萬噸、11.25萬噸、4.48萬噸;實(shí)現(xiàn)銷售收入31.39億元,完成年度目標(biāo)的24.15%;實(shí)現(xiàn)報表利潤1366萬元,比去年同期增加588萬元。
今年杭州鋼鐵集團(tuán)公司各單位緊緊圍繞全年奮斗目標(biāo),積極推進(jìn)各項(xiàng)降本增效措施落實(shí),著力提升經(jīng)營績效,主要經(jīng)營指標(biāo)與去年同期相比均有明顯增長。一季度,集團(tuán)公司累計實(shí)現(xiàn)銷售收入265.45億元,比去年同期增加59.04億元,增幅為28.61%,完成年度預(yù)算目標(biāo)1000億元的26.54%;實(shí)現(xiàn)利潤20443萬元,比去年同期增加2377萬元,增幅為13.16%,完成年度預(yù)算目標(biāo)10億元的20.44%。
非鋼產(chǎn)業(yè)各單位結(jié)合各自特點(diǎn),搶抓機(jī)遇,狠抓落實(shí),嚴(yán)控風(fēng)險,累計實(shí)現(xiàn)銷售收入271.52億元,剔除內(nèi)部交易后為234.06億元,占集團(tuán)公司銷售收入的88.18%,完成年度銷售收入預(yù)算目標(biāo)870億元的26.9%,比去年同期增加60.51億元,同比增加34.87%;實(shí)現(xiàn)報表利潤16776萬元,完成預(yù)算指標(biāo)8億元的20.97%,比去年同期增加5687萬元。商貿(mào)集團(tuán)成員單位進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)營模式,積極拓展業(yè)務(wù),加強(qiáng)風(fēng)險控制,踏準(zhǔn)市場節(jié)奏,取得較好的經(jīng)營業(yè)績,一季度實(shí)現(xiàn)銷售收入262.98億元,扣除內(nèi)部交易后實(shí)現(xiàn)銷售收入226.89億元,完成預(yù)算進(jìn)度的27.34%,比上年同期增加60.70億元,增幅為36.53%;實(shí)現(xiàn)報表利潤5747萬元,較去年同期增加1148萬元,增幅為24.96%,完成年度預(yù)算目標(biāo)3.4億元的18.11%。置業(yè)集團(tuán)深入分析房地產(chǎn)市場行情,適時調(diào)整產(chǎn)品銷售策略,著力抓好市場營銷工作,實(shí)現(xiàn)銷售收入20961萬元,同比增長8.12%;實(shí)現(xiàn)報表利潤8205萬元,同比增長87.89%。旅業(yè)集團(tuán)努力克服政策影響,調(diào)整經(jīng)營思路,創(chuàng)新營銷方式,在營業(yè)收入下滑的不利形勢下,實(shí)現(xiàn)了利潤的增長,累計實(shí)現(xiàn)銷售收入6822萬元,同比下降3.04%;實(shí)現(xiàn)報表利潤642萬元,同比增長2.07%。
綜觀一季度集團(tuán)公司經(jīng)營情況,銷售收入、利潤同比有所增長,但利潤指標(biāo)未跟上預(yù)算進(jìn)度。當(dāng)前,集團(tuán)公司面臨的形勢依然嚴(yán)峻,鋼材市場持續(xù)低迷,貿(mào)易流通業(yè)提升效益與控制風(fēng)險難度很大,房地產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險增加。為確保全年奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),集團(tuán)公司要求,各單位必須從嚴(yán)加強(qiáng)內(nèi)部管理,狠抓降本增效措施落實(shí),不斷加大市場拓展力度,切實(shí)提升績效水平。 |